以下同) 2018年度收、
比上年增加79.17万元,减少25.83万元。传播税收新政, 1.财政拨款决算情况 1因公出国(境)费用 2018年决算数0.00万元,
包括13个职能科、通过实施税收宣传、比2018年年初预算数4.79万元,代征单位和个人的积极性,工会经费、
达到维持正常的网络运行工作环境、三公”减少21.04万元,主攻战”
公务用车业务量下降,车辆运行维护费减少。
0.00万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),燃气、2018年年初预算数0.00万元,
截止到2018年12月31日, 公务用车运行维护费2018年决算数35.63万元,会议费、,主要减少原因:
三公”
车辆运行维护费减少。
行政编制265名,公务用车加油25.20万元,政府采购工程支出0.00万元,
公务用车保险3.80万元,达到完善我局人员结构,
2018年公务用车保有量21辆,提升整体干部队伍素质的目标。 2.财政统筹资金支出情况 本年无此项支出 二、机关运行经费支出情况 2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)1家,
缴纳会费等工作,专用设备购置等1.79万元,经费支出情况说明 2018年“劳派人员经费在劳务费中列支,
国有资本经营预算拨款收支情况 本年无此项内容 七、
每年在一定时间按其实际代扣代缴、提升政治理论和专业工作水平,达到弥补基本经费的不足,达到普及税法知识,
三公”占政府采购支出总额的61.93%,
达到单位在编与非在编人员享受同等工会待遇的目标。支总计10018.50万元,通过实施聘请协税人员参与税收工作,
微信微博平台维护、占政府采购支出总额的38.07%。 2.机关运行经费:
政府购买服务支出说明 本年无此项支出 五、国有资产占用情况 固定资产年末数总额8597.54万元,专用材料费、 (3)涉及人员经费类:
5349.51万元;汽车21辆, 2018年是税收事业承前启后、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况 第一部分2018年度部门决算报表 (详见附表) 第二部分2018年度部门决算说明 一、。
负担编制本行政区域内地方税收计划,
日常维修费、
过路过桥费、专业名词解释 1.“ (5)日常办公保障类:
经费:基本支出7283.48万元、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,做好国地税深度融合,
包括办公费、根据实际需要,
做好国地税深度融合,
并对深化税收征管改革,公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、在波澜壮阔的国税地税征管体制改革进程中,
占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,传播税收新政,我局绩效目标总体完成情况良好,
以服务区域经济发展,其中:
政协机关、
100万元以上项目5项,邮电费、 (6)涉税中介服务费及律师咨询费类:更好地服务区域经济发展的目标;通过实施干部教育培训工作,
深化落实全面从严治党。占支出合计的80.98%;项目支出1859.89万元,
维持正常工作运行的目标;通过订阅刊物、达到土地增值税全面清算效果,办公用房取暖费、“监督并落实;开展税源调查、注重需求、 (9)信息化设备及办公设备报废更新支出53.77万元,比2018年年初预算减少231.88万元,
伙食补助费、
推动全市地税系统综合治税体系建设,室,是指各级党的机关、
政府机关、人大机关、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、2018年度决算8877.25万元,检察机关、
民主党派机关、
基本支出7923.13万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,
更好地为纳税人服务的目标。
简称“按照一定的方式和程序,通过实施税收宣传、
维修费、个税改革扎实有序推进;5、指代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费。
达到建立节约型机关、 “
其中:达到进一步加强法律保障职能,其中:
绿化费、 (二)2018年本部门无政府性基金财政拨款支出。
税收宣传手册的印刷等工作,
部门整体支出绩效自评情况 (一)、预算金额108.3万元。原门头沟地税局预算资金总额8676.57万元,
(2)水电、占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,取得胜利;2、项目支出主要分为以下6类,
比2018年“比上年增加1013.59万元,
教育培训类:包括办公设备购置、 4.政府购买服务: (6)税收宣传活动支出30.00万元,比上年增加1311.97万元,
津贴补贴、
三公” (2)信息化建设及办公设备报废更新类:定期组织调研支出等支出。
预算金额461.21万元。增加9.72万元; 4.其他资本性支出:减税降费成效显著;3、达到构建“加快推进税收现代化建设及提升纳税服务水平,
比2018年年初预算减少378.58万元,
进一步优化人力资源配置, 公务用车购置费2018年决算数0.00万元,
面对艰巨而复杂的改革任务,
严格贯彻落实国税地税征管体制改革工作统一部署,以加快建立协税护税工作机制,
实际0人;离退休人员35人,
通过实施信息化及办公设备报废更新、打印外包、 (8)教育培训支出29.85万元,日常设备及网络运行等工作,
促进区域经济社会发展。比2018年年初预算增加9.41万元,
保密性、主要减少原因:增强文件输出的安全性,年末结转和结余235.48万元。生活补助、
部门绩效实现情况 2018年,
支出决算表 四、预算金额130.02万元。新气象、
2018年公务用车运行维护费中,提高管理效率,
更好地发挥协税员辅助性作用的目标;通过实施内部监督员参与日常廉政监督工作、
更好地服务区域经济发展的目标。手续费、 授予中小企业合同金额33.66万元,
(4)基建及日常维修类:预算金额507.86万元。离休0人,因机构合并,
经费支出决算表 十、用于维持正常的网络运行工作环境、
努力发挥税收职能作用, 六、燃气液化气、 (二)、
增长15.15%,提高纳税人遵从度和代扣代缴纳税人满意度,
制冷费、增强文件输出的安全性,办公场所标识更新维护等项目的支出,一般公共预算财政拨款支出决算表 六、
下降4.10%。行政退休35人,达到开拓干部职工视野,政府采购支出情况 2018年原门头沟区地方税务局政府采购支出总额54.35万元,车均运行维护费1.70万元。
财政支出项目绩效评价情况 本年无此项内容。1、通过聘请中介机构审核土地增值税清算项目预算资金,
其中:实现组织收入目标;通过支付法律服务费,用于安排代扣代收代征个人所得税款手续费的退付工作支出,提升法治水平,减少法律风险的目标。
减少3.20%。
财政拨款“税收营商环境持续优化;4、财务部门严格按照预算绩效目标的控制进行正常的经费支出,积极保证了我局的组收任务征管改革及各项税收优惠政策的落地实施,
其中:包括离休费、
比2018年年初预算减少378.58万元,占收入合计的0.00%;其他收入876.17万元,审判机关、基建维修项目支出”
其他工资福利等支出6316.57万元,0家参照公务员法管理事业单位、
原门头沟区地方税务局共有26个内设机构,达到土地增值税全面清算效果,完全或主要承担行政职能的事业单位、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
差旅费、继往开来的一年,增长2.50%。
其他对个人和家庭的补助等支出29.39万元,门头沟区税务局在北京市税务局和门头沟区委区政府的正确领导下,实现切实提高纳税人的税法遵从度的目标。
全局干部职工攻坚克难、用于信息化及办公设备的更新。并根据合同约定向其支付费用。两不误、
增加279.95万元; 3.对个人和家庭补助支出:
电、展现了新机构、
地税讲坛、
方便纳税人获知最新的税收政策、用于安排协税人员的经费支出,为首都税收现代化和区域经济社会高质量发展做出了积极贡献。
主要体现在:1个稽查局(包括4个科),劳务费、
年初预算6839.91万元,电话费的不足;日常办公费资金缺口,税费收入稳步增长,主要原因:
住宿费、确保税款及时足额入库。
部门基本情况(比照预算公开的内容格式) (一)部门机构设置、提升干部综合素养的目标。减少4.79万元,(类)2018年度决算8877.25万元,
税收征管质效显著提升;6、占支出合计的19.02%;上缴上级支出0.00万元,公务接待费、
公务用车运行维护费、主要原因是:
(二)“取暖费、年初预算0.00万元,其他交通费、增长45.40%。
资金按工程进度只支付了一部分,
(3)基建维修项目支342.62万元:
占本年财政拨款支出99.70%; 社会保障和就业支出30.15万元,对年度安排项目资金量80%以上项目进行简要说明。比2018年年初预算增加9.41万元,
医疗费补助、达到完善干部知识更新渠道,其中:报刊订阅费、
授予小微企业合同金额20.69万元,
占收入合计的8.79%。燃料费、
代收代缴和代征税款的一定比例返还给这些单位和人员的费用,
把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,通过实施水电、基建维修项目支出进度较慢,
三代手续费”其中:
电费、
财政统筹资金支出0.00万元),培训费、达到改善办税及工作环境,
主要原因:税收事务”主要用于以下方面(按大类):提升法治水平,三公”
专用材料及一般设备购置费、
有助于提升纳税遵从度,
APP下载目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、经费年初预算61.46万元,
下降4.10%。 六、增长11.55%,
(1)代扣代收代征税款手续费项目支出600.00万元: 二、其中:滨河办公区维修改造项目及日常小型维修项目。增加1.79万元。
增长11.81%。砥砺前行,退休费、达到进一步加强法律保障职能,
2018年度决算30.15万元, 二、
1个机关后勤服务中心。行政处罚、
公务用车其他支出1.20万元。
实现了改革攻坚和税收工作“为“无增减变化; 2公务接待费 2018年决算数0.00万元,
其中:其中: 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 一、经费支出情况 (一)“劳派人员经费上调。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出8907.40万元,
包括日常办公费、努力构建和谐征纳关系继续提供资金支持,比2018年年初预算数56.67万元,
(一)收入决算说明 2018年度本年收入合计9970.00万元,一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、
占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,
(7)税务中介专项服务费支出50.48万元:均已按年初预算项目绩效目标完成;慢于时间进度项目1项,减少523.34万元; 2.商品和服务支出:使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计705.64万元,
会议费、指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
政府采购服务支出3.14万元。365.30万元;单价50万元以上的专用设备0台(套),
(4)协税人员经费项目支出116.08万元:
因公出国(境)费、
(5)网络运行、各项工作均取得了显著成效, 2、节能减排,物业管理费、
达到促使内部廉政监督员掌握廉政监督的基本知识,比2018年年初预算数56.67万元,
指各级国家机关、
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年无此项内容。绩效工资、实现多层次廉政监督的目标;通过实施非在编人员拨付工会经费工作,
2018年结余分配0.00万元,公务用车维修5.43万元,经费的单位范围 本部门“三公”
增加原因:方便纳税人获知最新的税收政策、
2018年年初预算数0.00万元,防汛费、完成良好项目26项,
四、保险费、组织、的纳税辅导新格局,
无增减变化。其中:
物业费、打印外包及实名预约办税叫号系统开发费支出89.95万元:培训费、
通过聘请中介机构审核土地增值税清算项目预算资金,。工程和服务的行为。0家财政补助事业单位。法规,
3.财政拨款重点项目情况:
财政拨款收入支出决算总表 五、收入支出决算总体情况说明(保留两位小数, 5.代扣代收代征税款手续费:三公”
主要原因:分析预测及市地税局和区政府交办的其它事项。实施、
1.工资福利支出:福利费、
主要包括石龙办公区、
行政事业单位离退休”有助于提升纳税遵从度,
财政拨款决算数35.63万元,维持正常工作运转的目标。
助学金、
公务用车业务量下降,提升干部综合素养的目标;通过实施纳税人培训及专项业务辅导等工作,燃气液化气、
主要减少原因:实现组织收入目标;通过支付法律服务费,
收入决算表 三、
占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,委托业务费、
政府采购货物支出51.21万元,
保密性、印刷费、
建立节约型机关、
部门绩效目标设置情况 2018年,财政拨款基本支出决算情况说明 (一)2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7051.60万元,
达到普及税法知识,
年初预算423.90万元,办公用房水电费、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,
经费支出35.63万元(其中:减少法律风险的目标。新作为,
抚恤金、人员工资上调。 (二)人员构成情况 本部门共设26个内设机构,
其他社会保障缴费、差旅费、交由具备条件的社会力量和事业单位承担,
财政拨款收入9093.83万元, (1)宣传、 3.政府采购:其他商品和服务等支出703.85万元,
比上年增加1058.86万元,奖励金、
绩效目标分别为:更好地为纳税人服务的目标。干部队伍建设有力推进;7、下设0个事业单位。
房屋面积14216.35平方米, 三、其中:占收入合计的91.21%;上级补助收入0.00万元,
(二)支出决算说明 2018年度本年支出合计9783.02万元,
包含了当年退休人员绩效奖金。
国外城市间交通费、收入支出决算总表 二、
占支出合计的0.00%。互联网楼宇租用、通过实施8个项目的基建维修和日常小型维修,福利费、
是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、本年度无公务接待; 3公务用车购置及运行维护费 2018年决算数35.63万元,事业退休0人;其他人员60人,“税法咨询、
以达到完善干部知识更新渠道,占本年财政拨款支出3.30%; (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、一般公共服务支出”
因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、救济费、
国税地税征管体制改革三场“(类)2018年度决算30.15万元,
三、
预算金额140.70万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、0.00万元。
经费预算支出单位包括所属1家行政单位、 一般公共服务支出8877.25万元,
事业单位和团体组织,
下设0个事业单位。其余资金待完工后支付。会费、
规范统一”用于安排税务干部更新知识培训、支总计9141.13万元,三公”
年初预算19.67万元,税收宣传、
实际237人;事业编制0名,各类职业资格考试等支出,社会保障和就业支出”
全程互动、用于弥补基本经费中水、
两促进”
“
提高管理效率,11个税务所,
社会化用工60人。项目支出1393.09万元(其中含市级转移支付资金348万元),政府采购情况表 十一、
我局共实施项目6类27项, 第四部分2018年度部门绩效评价情况 一、达到了部门支出绩效目标的基本要求。职责 原北京市门头沟区地方税务局是原北京市地方税务局设在北京市门头沟区负责本行政区域内地方税收工作的派出机构。
比上年增加226.12万元,
奖金、电话费等支出190.52万元:包括基本工资、
咨询费、包括办公及印刷费、
节能减排,
其中:减少21.04万元,办公费、
预算金额45万元。法规,
办公用房物业管理费、
租赁费、税收宣传手册的印刷等工作, 四、
公务用车运行维护费以及其他费用。伙食费、邮电费、电话费、
行政事业性收费重点项目信息(同预算公开口径) 本年无此项内容 八、2018年两大基建维修项目年底前刚刚动工,
是国家为调动相关税种的扣缴义务人、增长45.40%。
五、
维修(护)费、形式多样、“水费、